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    公司召開董事會審計委員會第十四次工作會議

    發布日期:2020-12-10      瀏覽次數:515
      

    12月9日,公司召開董事會審計委員會第十四次工作會議。公司董事會審計委員會委員出席會議,公司董事會辦公室及監事會辦公室成員、相關單位及部室負責人列席會議。會議審議并原則通過《關于內部控制運行情況審計調查報告的匯報》及《公司2021年審計工作計劃的匯報》兩個議題。

    公司審計委員會主任委員、董事長房益林對公司審計工作成效表示肯定,強調:一是深化審計意識。各單位主要負責人要深入領會開展內部審計工作重要性的認識,正確看待、自覺接受審計監督;二是明確整改責任。明確審計發現問題的責任部門、責任人員、整改期限,以紀要形式下發并執行;三是完善工作計劃。進一步完善2021年審計工作計劃,著力服務公司重點工作,消除審計監督盲區;四是確保整改效果。由公司董事會辦公室、監事會辦公室牽頭監督,與紀檢監察、考核稽查及其他監督力量形成合力,促進整改工作高質高效完成。

    公司審計委員會副主任委員、監事會主席苗滿勝主持會議并要求:一是正視審計發現的問題,各單位要關注審計通報,對照通報中出現的問題自覺對標、認真梳理、對照自查;二是關注基層,注重整改,建立問題整改臺賬,并由公司董事會、監事會辦公室負責督辦;三是各單位根據公司審計工作計劃,合理組織安排下年度工作,共同推動公司高質量發展。

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